Ley 5.282/2014

«De libre acceso ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental»

Ley N° 5282/14

Transparencia Activa: consiste en la obligación de las fuentes públicas a difundir gratuita y regularmente información actualizada sin que nadie lo solicite, como una manera de transparentar la gestión. Es activa, no pasiva o dependiente de la solicitud de los ciudadanos.

Artículo 8. Regla General: Las fuentes públicas deben mantener actualizadas y a disposición del público en forma constante, como mínimo, las siguientes

informaciones:

Puede acceder al Organigrama de la DNA haciendo click aquí

 

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

        RESOLUCIÓN DNA N° 1540/21 – «Por el cual se aprueban los Manuales de Funciones y Perfiles de Cargos de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, del Auditor Líder y Auditor Interno de calidad respectivamente, dependientes de la Dirección Nacional de Aduanas, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión»

        Anexo 

 

 

Dirección de Administración y Finanzas

        DECRETO DNA N° 7987/06 – «Por el cual se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Administración y Finanzas, dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas»

 

 

Dirección de Auditoría Interna

         RESOLUCIÓN DNA N° 134/20 – «Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Perfiles de Cargos de la Dirección Nacional de Auditoría Interna, dependiente de la Dirección Nacional de Aduanas, y la Armonización de los manuales y perfiles de cargos en el marco de la implementación del SGC y el MECIP»

 

 

Dirección de Fiscalización

        RESOLUCIÓN DNA N° 560/15 «Por la que se dispone la vigencia de la modificación de la Estructura Organizacional de la Dirección de Fiscalización y se asignan funciones a sus dependencias»

 

 

Dirección de Gabinete

        RESOLUCIÓN DNA N° 1269/19 – «Por la cual se aprueba el Manual de Funciones y Perfiles y Cargo de la Dirección de Gabinete, de la Dirección Nacional de Aduanas y la Armonización de los Manuales y Perfiles de Cargo de la herramienta de Gestión Institucional, como documento controlado e integrante del SGC y el MECIP»

 

Dirección Jurídica

        RESOLUCIÓN DNA Nº 431/06 – «Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de la Dirección Jurídica de la institución»

        Anexo 

 

 

Dirección de Procedimientos Aduaneros

Departamento de Valoración

        RESOLUCIÓN DNA Nº 40/16 – «Por la que se determina las funciones de las Divisiones que conforman la estructura administrativa, para la aplicación del Sistema de Valoración adoptado y se pone en vigencia el Manual de Funciones del Departamento de Valoración dependiente de la Dirección de Procedimientos Aduaneros de la Dirección Nacional de Aduanas»

Departamento de Registro

        RESOLUCIÓN DNA Nº 3/16 – «Por la que se establece y dispone la vigencia del Manual de Funciones del Departamento de Registro y Determina el alcance de las Funciones de las divisiones respectivas»

Departamento de Regímenes Económicos

        RESOLUCIÓN DNA Nº 418/08 – «Por la que se establece la Estructura Orgánica Funcional del Departamento de Regímenes Económicos y Divisiones que la conforman, dependiente de la Dirección de Procedimientos Aduaneros, y se determinan sus objetivos, funciones y atribuciones»

 

 

Dirección de Relaciones Internacionales

        RESOLUCIÓN DNA Nº 429/06 – «Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de la Dirección de Relaciones y Negociaciones Internacionales»

        Anexo

 

Dirección de Talento Humano

        RESOLUCIÓN DNA Nº 428/06 – «Por la cual se aprueba el Manual de Funciones de la Dirección de Recursos Humanos»

         Anexo

 

 

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación – SOFIA

        RESOLUCIÓN DNA Nº 695/10 – «Por la cual se aprueba la Estructura y Manual de Funciones de la Administración del Sistema Informático SOFIA»

 

 

Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera – CAIA

        RESOLUCIÓN DNA Nº 561/15 – «Por la que se la vigencia de la modificación de la Estructura Organizacional de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) y se asignan funciones a sus dependencias»

 

 

Coordinación Operativa de Investigación Aduanera – COIA

        RESOLUCIÓN DNA Nº 148/08 – «Por la que se modifica la Estructura Organizacional y Operacional de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera y se asignan funciones a las unidades componentes de la misma»

 

 

Delegaciones Representantes

        RESOLUCIÓN DNA Nº 203/13 – «Por la que se establece la Estructura Orgánica Funcional de las Delegaciones Representantes de la Dirección Nacional de Aduanas en el exterior, determinando objetivos, perfiles para el cargo, funciones y procedimientos a ser aplicados para las mercaderías en tránsito con destino a la República del Paraguay»

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Año 2022

        Primer Trimestre 2022 – Enero a Marzo

        Segundo Trimestre 2022 – Abril a Junio

        Tercer Trimestre 2022 – Julio-Septiembre

Año 2021

        Primer Trimestre 2021 – Enero a Marzo

        Segundo Trimestre 2021 – Abril a Junio

        Tercer Trimestre 2021 – Julio a Septiembre

        Cuarto Trimestre 2021 – Octubre a Diciembre

Año 2020

        Primer Semestre 2020 – Enero a Junio

        Tercer Trimestre 2020 – Julio a Septiembre

        Cuarto Trimestre 2020 – Octubre a Diciembre

AuditoríaRealizada por
Informes de Auditoría Octubre 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informe Final Fiscalización Especial Inmediata(FEI) a la Dirección Nacional de Aduanas(DNA)Contraloría General de la República
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Septiembre 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Informes de Auditoría Julio 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Informes de Auditoría Junio 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Mayo 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Abril 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Marzo 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Febrero 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Enero 2022DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Diciembre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Noviembre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Octubre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Septiembre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Informes de Auditoría Agosto 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Planes de Mejora al Primer Trimestre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Mayo 2021 ComplementarioDAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Mayo 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Regularización Contable 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Análisis y Revisión de la Solicitud de Ampliación y Mejoras de la Administración de Aduanas José Falcón 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Abril 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Marzo 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Gestión de Continuidad del Servicio de la TIC’S 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Primera Quincena de Septiembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Análisis y Revisión de la Solicitud de Ampliación y Mejoras de la Administración de Aduanas de Chaco’i 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Segunda Quincena Noviembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Verificar y Evaluar la Administración de Riesgos de la TIC’S 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Análisis y Verificación del Cumplimiento de las Políticas de Racionalización del Gasto Primer Semestre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas Enero a Junio 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Auditoría de Sistemas Informáticos Ejercicio Fiscal 2018 realizada a DTIC-SOFIADAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Racionalización del Gasto 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Proceso de Incautación, Administración Aduanera Ciudad del Este – PIA 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Evaluación de los Planes de Mejoramiento al Segundo Trimestre 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
DAI-DCPA Julio 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
DAI-DCAF Julio 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Combustibles Primer Semestre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Primera Quincena de Noviembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Auditoría Financiera Estados Financieros Recaudaciones Aduaneras Enero a Junio 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Desaduanamiento de Mercaderías Importación Remesa Expresa 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Rendición de Cuentas Viáticos Segundo Trimestre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rubro Combustibles Administración Aduanera de Villeta Noviembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Plan de Mejoramiento Funcional Desaduanamiento de Mercaderías Primer Cuatrimestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Desaduanamiento de Mercaderías Rubro Combustible Administración de Aduana TERPORT S.A 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Rendición de Cuentas Viáticos Primer Trimestre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Octubre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Agosto 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Rendición de Cuentas de Viáticos Octubre a Diciembre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Evaluaciones de Desempeño 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Segunda Quincena Septiembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Memorándum 29/2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Rendición de Cuentas de Gastos de Residencia Interior y Exterior Primer Semestre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Plan de Mejoramiento Institucional 2016DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Plan de Mejoramiento Funcional Remesa Expresa Primer Cuatrimestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Auditoría Financiera Ejecución Presupuestaria Grupo del Gasto 100 Ejercicio Fiscal 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Liquidaciones Manuales Pendientes de Pago 2013DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Diciembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Febrero 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Agosto 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Monitoreo a Planes de Mjeoramiento Individual según la Evaluación del Desempeño 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Evaluación del Nivel de Madurez del SCI MECIP Ejercicio Fiscal 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Auditoría Financiera Ejecucion Presupuestaria Construcciones 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas Diciembre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Régimen de Depósito Aduanero (IDA3) Administración Aduanera Solución LogísticaDAI – Dirección de Auditoría Interna
DCPA – Departamento de Control de Procedimientos Aduaneros
Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas Enero a Junio 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Mayo 2020 ComplementarioDAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Evaluación del Cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas Julio a Noviembre 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Otros Trabajos de Auditoría 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Auditoría a los Estados Financieros y Patrimoniales 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Mayo 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Contrataciones Públicas 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Otros Trabajos de Auditoría 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Otros Trabajos de Auditoría 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Abril 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas Fondo Fijo (Caja Chica) Febrero 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Memorándum Informes de Auditoría de Cumplimiento e Informes EspecialesDAI – Dirección de Auditoría Interna
DSA – Departamento de Seguimiento de Auditorías
Gestión del Data Center 2021DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Módulo Informático Corrección de Certificado de Nacionalización 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Sistemas Informáticos de los Canales de Selectividad Aplicados a las Declaraciones Aduaneras 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Programa de Corrección de Certificados de Nacionalización 2020
Solicitud de Ampliación del Lote 1 del Mantenimiento y Reparación Edifico Arasá y Reparaciones Edílicas en la Administración de Chaco’i 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Programa de Corrección de Certificados de Nacionalización 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCSI – Departamento de Control de Sistemas Informáticos
Solicitud de Ampliación de la Construcción del Edificio de la DNADAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Solicitud de Prórroga y Ampliación del Lote 1 del Mantenimiento y Reparación Edifico Arasá y Reparaciones Edílicas en la Administración de Chaco’i 2020 DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Formalidades y Procedimientos para la Autorización Administrativas para la Baja Patrimonial 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
Solicitud de Ampliación del Lote 1 y Lote 2 del Mantenimiento y Reparación Edifico Arasá y Reparaciones Edílicas en la Administración de Chaco’i 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Corrección de Datos en el Sistema Integrado de Contabilidad SICO 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
Análisis y Revisión a la Solicitud de Ampliación y Prórroga de la Construcción de Caseta para Escáner en el Sector de Carga del Aeropuerto Internacional Silvio Pettiross 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas – Fondo Fijo (Caja Chica) Marzo 2020 ComplementarioDAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Cuentas – Fondo Fijo (Caja Chica) Marzo 2020DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Auditoría y Dictamen Estados Financieros y Patrimoniales Segundo Semestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Evaluación del Cumplimiento del Art. 41 de la Ley de Contrataciones Públicas Diciembre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Evaluación del Cumplimiento del Art. 41 de la Ley de Contrataciones Públicas Julio a Noviembre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
DCAF – Dirección de Control Administrativo y Financiero
Rendición de Gastos de Residencia Exterior Cuarto Trimestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
Rendición de Gastos de Residencia Interior Cuarto Trimestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
Verificación de la Carga en el Portal MECIP Segundo Semestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna
Evaluación del Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2019DAI – Dirección de Auditoría Interna

Año 2022

        Informe Final

        Memorando DSM y E N° 08/2022

        Memorando DSM y E N° 17/2022

Año 2021

        Informe Final

Año 2020

        Informe Final

        Informe Adicional

        Anexo